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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho110001
Data de emissão10/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 2.514,87
Valor LiquidadoR$ 2.514,87
Valor PagoR$ 2.514,87
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***711293**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 TABLET M10A 3G – PRETO 2GB + 32GB – MULTILASER, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DE AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO
Dados do Credor
Nome do CredorMAGALU PAGAMENTOS
CPF/CNPJ***270530001**
EndereçoRUA AMAZONAS DA SILVA, 27, VILA GUILHERME, 02051000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoAQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2022 9 1 2.514,87
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000174 12/01/2022 2.514,87