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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho106001
Data de emissão06/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 4.800,00
Valor LiquidadoR$ 4.800,00
Valor PagoR$ 4.800,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***417703**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE EFETIVAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABIIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.025.
Dados do Credor
Nome do CredorL. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ***472070001**
EndereçoRUA CICERO OLIVEIRA-QD 6 CASA 7, 7, ITARARE, 64077028
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de Despesa
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/08/2025 9 1 400,00
15/07/2025 9 1 400,00
15/07/2025 9 1 400,00
02/07/2025 9 1 400,00
02/07/2025 9 1 400,00
07/05/2025 9 1 400,00
07/05/2025 9 1 400,00
14/04/2025 9 1 400,00
01/04/2025 9 1 400,00
17/03/2025 9 1 400,00
19/02/2025 9 1 400,00
30/01/2025 9 1 400,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004337 0000011 22/08/2025 400,00
004338 0000012 22/08/2025 400,00
004336 0000013 22/08/2025 400,00
004288 0000009 02/07/2025 400,00
004289 0000010 02/07/2025 400,00
002757 0000007 07/05/2025 400,00
002758 0000008 07/05/2025 400,00
001617 0000005 17/04/2025 400,00
002213 0000006 17/04/2025 400,00
001467 0000002 18/03/2025 400,00
001468 0000004 18/03/2025 400,00
000020 0000001 30/01/2025 400,00