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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102044
Data de emissão 02/01/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT
Ação MANUTEN€CO DE SERVICOS TELEFONICOS
Valor Empenhado R$ 202,50
Valor Liquidado R$ 202,50
Valor Pago R$ 202,50
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA FIXA (089)3581-1165), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
CPF do Ordenador ***872433**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ ***001180001**
Endereço AV. FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Telecomunicações
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA FIXA (089)3581-1165), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2020 9 1 202,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2020 202,50