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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130025
Data de emissão 30/11/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT
Ação ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 189,54
Valor Liquidado R$ 189,54
Valor Pago R$ 189,54
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS6 7, ENERGIA ELETRICA JUNTO A ELETROBRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CODIGO: UNICO: 1632730.
CPF do Ordenador ***872433**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO 759-SUL, 759, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS6 7, ENERGIA ELETRICA JUNTO A ELETROBRAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CODIGO: UNICO: 1632730.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2018 9 1 189,54
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2018 189,54