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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1210001
Data de emissão 10/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT
Ação ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 10.623,51
Valor Liquidado R$ 10.623,51
Valor Pago R$ 10.623,51
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS (RBF-PREV-PARC60), DEBITADO NO COTA DAF, NA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
CPF do Ordenador ***872433**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS (RBF-PREV-PARC60), DEBITADO NO COTA DAF, NA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/12/2020 9 1 10.623,51
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/12/2020 10.623,51